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遼寧社會科學院 2022年度部門預算

作者: 來源: 發(fā)布時間:2022年03月01日

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遼寧社會科學院 2022年度部門預

目 ? ?錄

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第一部分  部門預算公開管理文件

第二部分 ? ?遼寧社會科學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第三部分 ? ?遼寧社會科學院2022年部門預算情況說明

第四部分 ? ?名詞解釋

第五部分 ? 2022年遼寧社會科學院部門預算批復表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算表

10、支出功能分類預算表

11、支出經濟分類預算表(政府預算)

12、支出經濟分類預算表(部門預算)

13、債務支出預算表

14、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、部門預算項目(政策)績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

 

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第一部分  部門預算公開管理文件 ? ?

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遼寧社會科學院預決算信息公開管理辦法

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第一條 為推進和規(guī)范遼寧社會科學院預決算信息公開工作,強化社會監(jiān)督,建立透明的預算制度,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第 492 號)、《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于進一步推進預算公開工作的意見>的通知》(中辦發(fā)【2016】13 號 )、財政部《關于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程>的通知》(財預[2016]143 號)和省財政廳關于《轉發(fā)財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》(遼財預〔2016〕717 號)等文件精神,結合我院實際,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱預決算信息包括經省財政部門批復的預決算收支安排、預算執(zhí)行、預算調整和決算信息。

第三條 我院預決算信息公開遵循依法依規(guī)、真實準確原則,以公開為常態(tài),不公開為例外,除涉及的國家秘密外,對應當公開的事項絕不少公開、不公開,保證所公開的信息內容全面、真實、完整。

第四條 我院預決算信息公開工作由財務處負責,具體履行以下職責:

1、制定我院預決算信息公開工作方案;

2、按規(guī)定公開我院的預決算信息;

3、按規(guī)定做好公民、法人或其他組織依申請公開預決算信息的答復工作;

4、履行相關法律、法規(guī)、規(guī)章性規(guī)定的其他職責。

第五條 院門戶網站為我院預決算信息公開的平臺。預決算信息網上公開、專欄維護工作由院信息工作辦公室負責。

第六條 我院公開的預決算信息(涉密信息除外)包括以下內容:

1、單位職責、機構設置、預決算收支增減變化、機關運行經費安排等,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

2、經省財政部門批復的我院收支總體情況和財政撥款收支情況。其中收支總體情況(涉及國家秘密的除外)包括:收支總體情況、收入總體情況、支出總體情況。財政撥款收支情況(涉及國家秘密的除外)包括:財政撥款收支總體情況、一般公共預算支出情況、一般公共預算基本支出情況、一般公共預算“三公”經費支出情況、政府性基金預算支出情況。

3、一般公共預算支出情況公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出情況公開到經濟性質分類款級科目。

4、一般公共預算“三公”經費支出,按“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”公開。其中“公務用車購置及運行費”細化到“公務用車購置費”、“公務用車運行費”兩個項目。“三公”經費決算公開說明因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù),公務用車購置保有量,國內公務接待的批次、人數(shù)、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況。

5、政府采購信息包括政府采購預算總額和采購項目公告、采購文件、采購結果等。

6、預算績效信息,在預算中公開預算績效目標,在決算中公開主要的項目和重點支出項目的績效評價結果。

第七條 預決算信息公開以院網站為主要平臺,院網站設立預決算公開專欄,匯總集中公開信息,并保持長期公開狀態(tài),便于社會公眾查詢監(jiān)督。

第八條 經省財政部門批復的我院預算、決算及報表,在批復后 20 日內公開。

第九條 按照省有關部門的統(tǒng)一要求,及時向本級政府信息公開工作主管部門和本級政府財政部門上報我院預決算信息、報告預決算公開情況,便于實現(xiàn)預決算信息的“雙公開”。

第十條 預決算信息公開工作在院黨組領導下,由分管院長負責組織,財務處具體落實。

第十一條 按照《中華人民共和國保密法》、《國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》(國辦發(fā)【2010】57 號)以及其他法律法規(guī)和有關規(guī)定,由院保密委員會負責涉密事項的定秘、解密及信息公開的保密審查工作,確保審查程序規(guī)范、責任明確。

第十二條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

遼寧社會科學院 ?

2019年2月13日

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第二部分 遼寧社會科學院概況

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一、部門職責

遼寧社會科學院主要職責是以習近平新時代中國特色社會主 義思想為指導,深入開展哲學社會科學研究,開展社會主義現(xiàn)代化建設中的重大理論問題和實際問題研究,開展國內外學術交流;圍繞省委省政府的中心工作,著力體現(xiàn)新型智庫為省委省政府決策和老工業(yè)基地振興服務的基本要求,發(fā)揮社科院作為我省首批重要智庫的決策咨詢功能,為加快構建中國特色哲學社會科學、推動遼寧老工業(yè)基地全面振興和全方位振興提供智力支持。

二、機構設置

納入遼寧社會科學院2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧社會科學院本級

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第三部分 遼寧社會科學院2022年部門預算情況說明

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一、綜合預算收支指標情況

(一)收入預算4259.08萬元,其中:

1.一般公共預算撥款收入4196.9萬元;

2.政府性基金預算撥款收入0萬元;

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入7萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入4萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入3萬元;

6.上年結轉結余55.18萬元,其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預算超收收入0萬元

(二)支出預算4259.08萬元,其中:

1.基本支出3828.9萬元

2.項目支出430.18萬元。

在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出

0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的特定目標類項目共0個,涉及資金0萬元。

2022年預算收支比減少442.51萬元,增減變化的主要原因為2022年公用經費人均定額減少;2022年在職人數(shù)相對2021年減少,人員經費預算收支減少;2021年基本支出預算中包括年終績效獎金,但2022年中不包括此項。

二、部門管理專項資金情況

2022年,遼寧社會科學院管理專項資金共0個,涉及資金0萬元。

三、機關運行經費安排情況

2022遼寧社會科學院是全額撥款事業(yè)單位,沒有機關運行經費。

四、政府采購情況

2022年遼寧社會科學院在預算中未安排政府采購預算。

五、“三公”經費預算情況

2022年,遼寧社會科學院一般公共預算安排的 “三公”經費預算為41.5萬元,比年減少29.5萬元,下降41.55%。其中:

1.因公出國(境)費12.5萬元,比年減少24.5萬元,下降66.22%。主要原因為疫情期間出國出境計劃減少

2.公務接待費4萬元,比相比,沒有變化。

3.公務用車購置及運行費25萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上相比無變化;公務用車運行費25萬元,比年減少5萬元,下降16.67%),比年減少5萬元,下降16.67%。主要原因是繼續(xù)認真貫徹中央八項規(guī)定,控制三公經費支出

一般公共預算“三公”經費支出表

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單位:萬元

項目

金額

2021

2022

合計

71

41.5

1.因公出國(境)費

37

12.5

2.公務接待費

4

4

3.公務用車購置及運行費

30

25

其中:公務用車購置費

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? ? ? 公務用車運行費

30

25

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六、國有資產占用情況

?遼寧社會科學院2022年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求,遼寧社會科學院2022年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2022年應編制績效目標的特定目標類項目共0個,實際編制績效目標的特定目標類項目共0個,涉及資金0萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

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第四部分 名詞解釋

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 1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經費:指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):

反映財政部門用于預算改革方面的支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):

反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

13. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):

反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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第五部分2022遼寧社會科學院部門預算批復表





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